Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Списание валютной задолженности покупателя в 1С Бухгалтерия 3.0
 
Реализацию проведите по курсу на 31.03.2020 г.https://radikal.host/i/XfFDmT
 
После реализации сделайте  «Корректировку долга» с видом операции «Прочие корректировки», которая закроет этот пересорт и переоценит задолженность на 31.12.2022 по текущему курсу .
Вот так в программе :https://radikal.host/i/XfFDmT
                               https://radikal.host/i/XfTcwx
                                https://radikal.host/i/XfTTeO
                               https://radikal.host/i/XfTd0I
 
После проверки сальдо на 62 счете , проведения документов «Переоценка валютных средств» на 31.01.2023 и 28.02.2023 г. приступайте к списанию задолженности.
https://radikal.host/i/XfTohg
 
Вот такое получилось в тестовой базе:
https://radikal.host/i/XfTu8T
https://radikal.host/i/XfTMpm
https://radikal.host/i/XfTBX4
 
Поучается,что переоценка валютных средств  в 1С  Бухгалтерия проходит не только в закрытии месяца, но и непосредственно в документах,изменяющих задолженность?
 
Цитата
Игорь написал:
Поучается,что переоценка валютных средств  в 1С  Бухгалтерия проходит не только в закрытии месяца, но и непосредственно в документах,изменяющих задолженность?
Да, программа сама ищет случай необходимости переоценки, не дожидаясь закрытия месяца. А в  закрытии месяца ежемесячная переоценка на конец месяца.
 

Здравствуйте. Мы завели оплату аванса поставщику на рублевый договор, а на самом деле он был валютный, это было три года назад и тогда  мы не продумали схему работы с валютным договором в программе. Период закрыт . Поставщик нас кинул. Надо списывать долг. Никаких переоценок все эти годы не проводилось. Как теперь правильно в учете 1С провести?

 
минуту
Изменено: Елена Данилова - 26.03.2023 06:50:45
 
.
Изменено: Елена Данилова - 26.03.2023 06:51:21
 
Цитата
Нина написал:
Здравствуйте. Мы завели оплату аванса поставщику на рублевый договор, а на самом деле он был валютный, это было три года назад и тогда  мы не продумали схему работы с валютным договором в программе. Период закрыт . Поставщик нас кинул. Надо списывать долг. Никаких переоценок все эти годы не проводилось. Как теперь правильно в учете 1С провести?
Проведите обычное списание «Корректировка долга» с видом списание задолженности. Пусть он остается рублевым. В конечном итоге это никак не влияет на учет. Ведь авансы не переоцениваются
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.