Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Списание валютной задолженности покупателя в 1С Бухгалтерия 3.0
 
Цитата
Игорь написал:
А у нас бухгалтер все списания проводит «операцией» в том числе и валютную задолженность. Так можно делать? Какие нас ожидают проблемы?

Вы сейчас о какой конфигурации спрашиваете?
 
Цитата
Елена Данилова написал:
Цитата
Игорь написал:
А у нас бухгалтер все списания проводит «операцией» в том числе и валютную задолженность. Так можно делать? Какие нас ожидают проблемы?

Вы сейчас о какой конфигурации спрашиваете?
Бухгалтерия предприятия
 
После того ,как бухгалтер « Операцией» разнес корректирующие проводки у него создается впечатление, что все красиво и правильно. Но он оценивает здесь и сейчас. На самом деле проблемы могут        обнаружиться далеко не сразу. Кроме бухгалтерских проводок программа разносить информацию по регистрам о которых бухгалтер не задумывается.
 

Скажите, почему у нас программа считает курсовые разницы по уже списанной валютной задолженности? По ОСВ 62 счета нет никаких долгов по этому контрагенту , да и по другим бухгалтерским          счетам тоже нет, вот вообще никаких сальдо. Мы уже измучились удалять эти валютные переоценки, причем они не маленькие , а миллионные )))

 
Видимо программа видит все-таки какие-то долги. Попробуйте группировку сделать Контрагент, договор, документ. Может там зависли остатки
 
Да точно есть. Откуда только берется…..
 
Как раз вот операции вручную могут быть не доделаны, например указали договор, но не указали документ,  а программе нужен документ, она ставит пусто. Или нарушили последовательность
 

Цитата
Елена Данилова написал:
Как раз вот операции вручную могут быть не доделаны, например указали договор, но не указали документ,  а программе нужен документ, она ставит пусто. Или нарушили последовательность

Значит проводим «корректировку долга»?

 
Игорь,              Да выше на ветке форума разобрано как списывать .
 
Цитата
Елена Данилова написал:
Игорь,              Да выше на ветке форума разобрано как списывать .
Я провел «Корректировку долга», заодно с бухгалтером беседу, что нельзя операцией списывать. Через три часа бухгалтер возмущаться начала, так как у нее в декларации по УСН все корректировки к доходу пошли. Почему так получается?
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.