Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 След.
Как настроить и устранить разрыв НДС в 1С:БУ
 

Собственно распределение налога в 1С:Бухгалтерия при раздельном учете НДС осуществляется по сведениям из первичной документации. Именно даннаяпервичка задает основу для последующего корректного учета.

Поэтому при ежеквартальном создании документа «Распределение НДС» сведения по большей части проверяют. И поэтому следует выполнять такие действия: создать документ через цепочку: «Операции» - «Регламентные операции НДС» - «Создать». Затем открыть и заполнить вкладку в создаваемом документе «Выручка от реализации», а попутно проверить данные по выручке, которые рассчитала программа. И потом провести и закрыть документ.

Имейте просто в виду, что переход на раздельный учет НДС в 1С предполагает установку соответствующих настроек через «Учетную политику» и «Администрирование». После этого НДС будет распределяться автоматически через создание документа «Распределение НДС». Чтобы все происходило корректно, важно правильно указывать способ учета в документах поступления, а также проверять проставляемые ставки НДС.

Проблема с созданием сводных справок в 1С: ERP
 
[QUOTE]Oleg написал:
Документ Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период учитывается в отчете Книга продаж за соответствующий период с указанием значения «26» в графе Код вида операции.  А вот документ Сводная справка НДС с видом Корректировочная сводная справка включает данные о возвратах товаров за период по каждому корректируемому документу. Он заполняется к документу, по которому была сделана запись в отчете Книга продаж при продаже возвращаемого товара.  Еще есть сводная справка НДС с видом Исправление сводной справки. Она создается по данным документов Чек ККМ коррекции за период, по которым отсутствует документ Отчет о розничных продажах. Такой документ включается в отчет Книга продаж путем сторнирования записи по исправляемой сводной справке и формирования новой записи. [/QUOTE]

Сама по себе сводная справка нужна для регистрации в книгах продаж и покупок операций НДС, совершенных с неплательщиками НДС. Их применяют в тех случаях, когда не выставляется счет-фактура.Имейте еще в виду, что несколько одинаковых документов в одном периоде создавать нельзя, но табличную часть Продажи можно редактировать.

Хотел еще добавить, что если компания занимается оптовой торговлей и покупателями являются юридические лица, то им выставляются обычные счета-фактуры в самом документе «Отчет комиссионера». Данные счета-фактуры попадают в книгу продаж с кодом вида операции 01.

Обратите внимание, что при Корректировочной сводной справке в отчете комиссионера на вкладке «Дополнительно» должен стоять флаг рядом с полем «Корректировочный счет-фактура выданный покупателю (рекомендуется)». Если корректировочная справка не попадает в книгу покупок, советую проверить этот переключатель.

Как подключить СБП в 1С:Управление нашей фирмой
 

Насчет способа оплаты. Он будет отображаться в поле «Эквайринговый терминал» соответствующих документов оплаты. Указываете«Наименование», «Торговый объект», «Организацию» и «Способ оплаты».

При создании способа оплаты нужно указать реквизиты, необходимые для загрузки подтверждения оплаты из клиент-банка.После сохранения настройки подключения она отобразится в общем списке настроек с привязкой к конкретному банку.

В информационной базе можно регистрировать неограниченное количество настроек. Для отключения неактуальной настройки подключения открываете ее, снимаете флаг «Используется» и сохраняете изменения.

Проблема с созданием сводных справок в 1С: ERP
 

Вообще для начала работы со сводными справками в 1С: ERP нужно зайти в раздел «Финансовый результат и контроллинг», затем выбрать подраздел «НДС» и перейти в пункт «Счета-фактуры и таможенные документы».

В открывшемся окне выбрать из представленного списка нужную справку.Или нажать по кнопке «Создать» и заполнить поля в новом документе, такие как: название организации, руководитель, главный бухгалтер, табличную часть и указать вид, номер и дату.

Ну а далее все заполняется, как я уже описал выше. Имейте в виду, что документы Сводная справка НДС с видом Сводная справка по розничным продажам за период включают сводные данные о розничных продажах за конкретный период.

В зависимости от установленной опции периодичность оформления сводных справок, находящейся в карточке учетной политики организации, документ Сводная справка НДС создается помесячно или поквартально. Допускается формирование одной сводной справки по результатам розничных продаж за указанный период.

Как настроить и устранить разрыв НДС в 1С:БУ
 

Вообще насколько я помню, тодорелиза 1С:Бухгалтерия 3.0.73 остатки в регистр вводились вручную документом Операция, введенная вручную: раздел Операции — Бухгалтерский учет — Операция введенная вручную — кнопка Создать — Операция — кнопка ЕЩЕ — ссылка Выбор регистров — Регистры накопления — флажок Раздельный учет НДС.

А вот уже начиная с релиза 1С:Бухгалтерия 3.0.73 программа автоматически создает остатки на момент перехода организации на раздельный учет входящего НДС по способам учета.

После формирования остатков по раздельному учету проблем с отгрузкой при переходе на раздельный учет не будет. Остатки на момент перехода сформируются, программа прочитает их при списывании ТМЦ и проведет документ без ошибки.

Проблема с созданием сводных справок в 1С: ERP
 
[QUOTE]Larisa написал:
Коллеги, в 1С: ERP после очередного обновления начали формироваться сводные справки по НДС при закрытии месяца. В результате происходит искажение сумм в декларации по НДС. Можно ли это как-то отключить? Подскажите еще алгоритм создания сводных справок – может сама что-то не так делаю, отсюда ошибки? [/QUOTE]

Ну смотрите. В 1С: ERPреализованы алгоритмы отражения в учете НДС документов, содержащих суммарные (сводные) данные по операциям реализации товаров (работ, услуг) покупателям, не являющимся плательщиками НДС.

У вас, как и у меня, в конфигурацию включен документ Сводная справка НДС, доступный в рабочем месте Счета-фактуры и таможенные документы (меню Финансовый результат и контроллинг – НДС).

Начало применения сводных справок в информационной базе устанавливается датой, указанной для функциональной опции «Сводные справки применяются с» (меню НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – НДС и ВЭД – Учет НДС).

Как подключить СБП в 1С:Управление нашей фирмой
 
[QUOTE]Larisa написал:
Добрый день. Нужно подключить систему быстрых платежей в 1С:УНФ - с чего мы должны начать? Как вообще работает СБП в программе?  Расскажите еще про команду «Отложенный чек» - действительно ли через нее можно повторить операцию подтверждения оплаты в спорных ситуациях, например, при ошибке в платежном сервисе или прерывании связи? Вообще слышала, что особенностью оплаты через СБП является отсутствие отмены операции. Если оплата выполнена, то возможен только возврат. Так ли это? [/QUOTE]

Вообще для начала работы с СБП необходимо заключить договор с банком. Отправить заявку на подключение в банк можно в личном кабинете 1С ИТС.

Подключение же непосредственно к СБП производится только при подключенной интернет-поддержке 1С. Проверить подключение можно в разделе: Настройки - Администрирование - Интернет-поддержка и сервисы - Настройки Интернет-поддержки.

В нижней части раздела Настройки Интернет-поддержки разворачиваете блок настроек Система быстрых платежей и нажимаете на ссылку Настройки подключения.

Как настроить и устранить разрыв НДС в 1С:БУ
 
[QUOTE]Larisa написал:
Коллеги, в результате операции по экспорту возник разрыв НДС в 1С:БУ. Подскажите, что я могла сделать не так?   Связано ли это с настройкой НДС в целом? Как можно устранить разрыв? Я еще слышала, что разрывы бывают двух видов – прямые, то есть простое несоответствие счет-фактур в книгах продаж и покупок. И еще какой-то более сложный вид, когда разнятся сведения еще и в цепочке поставщиков. В этом случае надо делать анализ вычетов и фактически уплачивать НДС или нет? Заранее спасибо! [/QUOTE]

Начните сначала, как говорится, и проверьте правильность настройки. Для перехода на раздельный учет входящего НДС по способам учета необходимо выставить флаг Ведется раздельный учет входящего НДС по способам учета: раздел Главное — Настройки — Налоги и отчеты — вкладка НДС.

После установки флага начинает заполняться регистр накопления Раздельный учет НДС, который хранит остатки по приобретенным и реализованным ТМЦ.

При раздельном учете входящего НДС по способам учета в регистре Раздельный учет НДС делаются записи: Приход — при поступлении ТМЦ и Расход — при реализации ТМЦ.При раздельном учете входящего НДС программа смотрит остатки ТМЦ для списания по регистру накопления Раздельный учет НДС.

1С КА: Зачем нужно активировать функционал ведения управленческого учета на счетах регламентированного учета и как это правильно сделать
 

Лариса правильно сказала про резервную копию — это обязательный шаг. Хочу добавить еще несколько важных моментов:

[LIST]
[*]Убедитесь, что сотрудники бухгалтерии и финансового отдела понимают, как работать с новой системой учета.
[*]Настройте планы счетов так, чтобы не было дублирования данных между регламентированным и управленческим учетом. Это поможет избежать путаницы в отчетах.
[*]Если у вас будут сложности с настройкой отчетов или проводок, лучше обратиться к специалисту по 1С. В какую-нибудь франч-компанию.
[/LIST]

Мы в своей компании после активации этой функции смогли сократить время на формирование отчетов почти вдвое. Руководство наконец-то получило точные и оперативные данные о прибыли и расходах. Так что рекомендую не затягивать с этим шагом, если планируете долгосрочное развитие бизнеса.

1С ЗУП: Как в отчете «Штатные сотрудники» вывести количество сотрудников по подразделениям
 

Привет, коллеги! Добавлю несколько полезных советов по работе с этим отчетом:

[LIST=1]
[*]Проверьте, заполнены ли корректно карточки сотрудников. Если в них не указано подразделение, такие сотрудники не будут учтены при группировке. Это важный момент — иногда бухгалтерия забывает обновлять информацию о переводах или новых назначениях.
[*]В фильтрах отчета можно установить период выборки сотрудников. Например, если вас интересует текущее штатное расписание на сегодня, выберите соответствующий период. Если нужны данные по изменениям за год, укажите диапазон дат.
[*]Если в компании есть временные сотрудники или совместители, их можно отфильтровать по статусу (оставив только основных работников). Это упростит анализ информации для руководства.
[*]Не забудьте сохранить созданную настройку отчета через кнопку «Сохранить настройки». Это позволит быстро повторно формировать отчет без повторной настройки.
[/LIST]

Еще один лайфхак: если ваша компания регулярно готовит подобные отчеты для руководства, можно настроить регламентное задание, которое автоматически формирует отчет и отправляет его на электронную почту. Это делается через раздел «Администрирование» — «Регламентированные задания».

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 След.